Подготовка и сдача отчетности
в любую ФНС от 500 руб.
Для того чтобы понять, какую именно отчетность необходимо сдавать вашему бизнесу, нужно знать как минимум следующее:
Все эти факторы могут существенно повлиять на состав отчетности и соответственно сроки ее представления в контролирующие органы. Рассмотрим кратко несколько самых распространенных случаев.
Если вы работаете самостоятельно как ИП, то есть без наемных работников, то вам необходимо всего 1 раз в год предоставить в ФНС налоговую декларацию по УСН.
Особенность данного режима, в отличии от «Упрощенки» в том, что ваша компания или ИП, становится плательщиком НДС. А значит, необходимо представлять соответствующую декларацию 1 раз в квартал. Кроме того, нужно отчитываться по налогу на прибыль — если у вас юридическое лицо (например, ООО) или по форме 3-НДФЛ, если у вас ИП
Единый налог на вмененный доход довольно распространен среди наших клиентов из Владимирской и Московской области, так как позволяет заметно сэкономить.
Если ваш бизнес перешел на этот режим, то с момента регистрации вы должны сдавать декларацию по ЕНВД каждый квартал.
Как только, у вашего ИП появляются сотрудники, то сразу возникает обязанность по сдаче дополнительной квартальной отчетности. Причем, не только в налоговую инспекцию, но и в Пенсионный фонд (ПФР), а также в Фонд Социального Страхования (ФСС).
Так как у юридических лиц (ООО, ПАО, АО и др.) априори, есть в штате директор, то сдавать отчетность им нужно будет по полной с самого начала. Даже на упрощенке!
Многие не понимают разницу между налоговой и бухгалтерской отчетностью. Это совсем не одно и тоже. К последней, относится бухгалтерский баланс и приложения к нему, всего — 6 форм.
Представлять баланс необходимо 1 раз в год всем, кроме ИП на упрощенке. То есть бухгалтерская отчетность сдается плюсом ко всем перечисленным налоговым отчетам.
Если ваша торговая точка или заведение общепита реализует алкогольную продукцию, в частности пиво, то у нас есть возможность сдать за вас специализированную алкогольную декларацию.
Система выстроена таким образом, что любому бизнесу не обойтись без помощи профессионального бухгалтера, который знает когда,что и куда сдавать. В противном случае, вы рискуете нарваться на проблемы с налоговой и другими органами.
И это мы рассмотрели только самые распространенные случаи. Если же вы совмещаете несколько видов деятельности или:
то количество и сложность отчетов может заметно возрасти. Не рискуйте, обратитесь за помощью в бухгалтерскую компанию.
Федеральную налоговую службу (ФНС)
Пенсионный Фонд (ПФР)
Фонд социального страхования (ФСС)
Органы статистики (Росстат)
Росалкогольрегулирование
Другие Госорганы РФ
Мы гарантируем сдачу всей вашей отчетности без ошибок и точно в установленный законом срок
В связи с тем, что законодательство постоянно меняется, предприниматели ведущие учет своими силами часто нарушают сроки представления отчетов.
Если вы опоздали со сдачей налоговой декларации или расчета по страховым взносам, то в соответствии с п. 1 ст. 119 НК РФ вам грозит штраф в размере 5% от суммы налога или взноса за каждый месяц просрочки.
Минимальная сумма штрафа при этом — 1 000 рублей, а максимальная не более 30% от не уплаченной в срок суммы налога/взноса.
Кроме штрафа, указанного выше, санкциям может быть подвергнуто и руководство. По действующему КоАП РФ это 300 — 500 руб.
Сумма пусть и незначительная, но зато может повлечь за собой проведение налоговой проверки вашего бизнеса. А задержка сдачи декларации на период свыше 10 дней, может стать основанием для блокировки расчетного счета.
Стоит ли в таком случае экономить на услугах бухгалтера? Конечно же нет
от 1 000 руб. за каждый несданный вовремя отчет
Вашим банком в самый неподходящий момент
Со всеми вытекающими последствиями
Денежный штраф на руководителей плюсом к штрафам на саму компанию
Декларацию представлять не нужно. Учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении. Уплачивается только налог не позднее 25 числа следующего месяца.
Сдача налоговой декларации для ИП на ПСН согласно ст. 346.52 НК РФ не предусмотрена. Однако, предпринимателям необходимо вести книгу учета доходов и расходов и представлять ее по требованию налоговых органов. Также, если ваше ИП совмещает патент с другой системой налогообложения, например "упрощенка", то декларацию по УСН сдавать нужно.
Действительно, с 2020 буххгалтерскую отчетность (баланс и приложения) сдавать более не нужно. Однако, будьте осторожны! Отчетность за предыдущие годы (например 2018 и 2019) сдать все таки придется, иначе это может закончиться штрафами.
Режим ЕНВД подразумевает обязательные отчисления вне зависимости от того, ведется ваша деятельность или нет. Таким образом, декларацию по ЕНВД сдавать нужно в любом случае.
Нет. Благодаря автоматизированной системе, все отчеты будут сданы именно в то отделение, где зарегистрировано ваше ИП или организация.
Сроки и состав отчетов могут заметно отличаться в зависимости от вида вашей деятельности, режима налогообложения, числа работников и других особенностей вашего бизнеса!
Для самостоятельной сдачи отчетности в налоговую в электронном виде вам понадобиться сделать следующее:
Казалось бы все просто, однако есть ряд минусов. Это ваше время и деньги. Ведь отчетность еще нужно суметь правильно сделать и отправить куда нужно. Плюс дополнительные расходы на софт и обучение.
Для этого есть такие компании как наш бухгалтерский центр. Мы поможем вам сдать отчетность в любую налоговую службу РФ, находясь при этом в г. Александров!
Причем, можем сделать это, как единоразово, так и на постоянной основе. К слову, услуга по электронной сдаче отчетности предоставляется нами абсолютно Бесплатно, если вы заключили договор на абонентское бухгалтерское сопровождение.